IIA Internal Audit Engagement (IIA-CIA-Part2 Korean Version) - IIA-CIA-Part2 Korean무료 덤프문제 풀어보기

의심되는 사기 조사에 외부 사기 전문가를 활용하는 것의 장점은 무엇입니까?

정답: D
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다음 중 개인 정보 감사 계약에 포함되어야 하는 것은 무엇입니까?
1. 수집된 정보의 적절성을 평가합니다.
2. 정보 수집에 사용된 방법을 검토합니다.
3. 수집된 정보가 관련 법률을 준수하는지 여부를 고려합니다.
4. 정보가 저장되는 방식을 결정합니다.

정답: C
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내부 감사팀은 직원 행동 및 징계 청문회를 포함한 조직의 직원 관계 프로세스를 감사하도록 배정되었습니다. 다음 감사 접근 방식 중 어느 것이 감사자에게 징계 결정이 문서화된 정책을 준수하는 정도를 판단하는 데 가장 적합한 증거를 제공할까요?

정답: D
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내부 감사인이 조달 부문에서 보증 업무를 수행하고 있습니다. 감사인은 업무를 위해 준비된 작업 체크리스트를 따릅니다. 이 과정에서 감사인은 조달 절차 요건에서 일부 벗어난 사항을 발견합니다. 그러나 이러한 편차는 감사인이 체크리스트 작업을 완료하는 데 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 따라서 감사인은 이러한 편차를 더 자세히 조사하지 않습니다. 이 상황에서 가장 흔히 적용되는 체크리스트의 단점은 무엇입니까?

정답: D
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다음 중 최고감사책임자는 경영진에게 확인된 수용할 수 없는 위험을 전달할 때 가장 많이 고려해야 할 측면은 무엇입니까?

정답: D
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감사를 통해 중요한 클라이언트/서버 시스템 구성의 여러 약점이 확인되었습니다. 감사보고서 발행 이전에 일부 취약점이 수정되었지만, 나머지 부분을 수정하려면 6~18개월이 소요됩니다. 결과적으로 경영진은 약점을 해결하기 위해 예상 완료 날짜와 함께 상세한 실행 계획을 개발했습니다. 최고감사책임자가 취해야 할 가장 적절한 조치는 무엇입니까?

정답: C
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IIA 지침에 따르면 다음 중 조직의 현금 지출 프로세스에 대한 규정 준수 업무에 대한 최종 감사 보고서를 받아야 하는 개인은 누구입니까?

정답: C
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내부 감사원은 공기 질을 모니터링하는 데 사용되는 장비가 정해진 유지 관리 일정에 따라 유지 관리되지 않는다는 사실을 발견했습니다. 문제가 해결되지 않으면 장비가 오염 물질 수준에 대한 정확한 정보를 제공하지 못해 규제 제재와 평판 손상이 초래될 수 있습니다. 감사원은 이 문제를 담당 관리자와 CEO와 논의했고, CEO는 위험을 이해하지만 예정대로 장비를 유지 관리하는 데 비용이 너무 많이 든다고 설명했습니다. 이런 상황에서 최고 감사 책임자는 어떻게 해야 할까요?

정답: C
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IIA 지침에 따르면 다음 중 조직의 미지급금 프로세스에서 주요 재무 통제가 될 가능성이 가장 낮은 것은 무엇입니까?

정답: B
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내부 감사인 및 기타 검증 제공자에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

정답: B
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조직의 여러 수준을 나타내는 작업 그룹에서 정보를 수집하는 것과 관련된 엔터티 수준 제어를 검사하는 방법은 무엇입니까?

정답: B
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경영진의 내부 통제 시스템의 적절성에 대한 의견을 형성할 때 다음 중 최고 감사 책임자에게 가장 신뢰할 수 있는 확신을 제공하는 결과는 무엇입니까?
* 로펌의 채용 과정을 감사하는 과정에서 잠재 직원의 자격 증명이 항상 충분히 확인되지 않은 것으로 나타났습니다. 이 프로세스는 다음 감사에서 변경되지 않았습니다.
* 미지급금 부서의 감사 중 감사인은 계정의 2%가 연체된 것으로 계산했습니다. 이 상태는 후속 감사에서도 지속되었습니다.
* 렌탈 대행사의 차량 차량을 감사하는 동안 특정 시점에 차량의 8%가 작동하지 않는 것으로 확인되었습니다. 다음 감사에서는 이 수치가 증가했습니다.
* 카지노에서 현금 취급 과정을 감사하는 동안 내부 감사에서 슬롯머신과 현금 계산 사이의 이체 과정에서 통제 결함이 발견되었습니다. 바로 수정했습니다.

정답: A
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다음 중 보증업무의 감사목적에 대한 설명으로 옳은 것은?

정답: D
설명: (Fast2test 회원만 볼 수 있음)
IIA 윤리 강령에 따르면, 결과 전달과 관련하여 다음 중 무엇이 요구됩니까?

정답: D
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